Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810616 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 30.06.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810655 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 12 960,00 € | 30.06.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
201810607 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 30.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810608 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 66,30 € | 30.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810627 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810726 | Letenka - Smatana | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 440,64 € | 30.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810956 | Stravovanie KK MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 66,30 € | 30.06.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
201810600 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 924,00 € | 29.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
201810594 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 990,00 € | 29.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810599 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 695,00 € | 29.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810614 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 792,00 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810615 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 348,00 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Imrich Šteliar | Šteliar | 30,18 € | 29.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810628 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810629 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 29.06.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
201840027 | Nákup a potlač reklamných predmetov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 3 045,02 € | 29.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
201810634 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 467,86 € | 29.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810669 | Letenka - Eštoková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 578,00 € | 29.06.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
201810588 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 480,00 € | 28.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | ||||||
201890046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daňový úrad | 00000602 | 480,00 € | 28.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |