Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018B0128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | oneT | 42145414 | 26 807,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0129 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všetko pre zdravie, o. z. | 42169771 | 29 165,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0130 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 26 683,60 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0131 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže | 42217202 | 19 600,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0132 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 19 850,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0133 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 19 997,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0134 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav psychologickej prevencie, n.o. Institute of Psychological Prevention, NGO | 45732329 | 8 055,60 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0135 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASPIAN | 42129681 | 6 788,56 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0136 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Odborný liečebný ústav psychiatrický n.o. | 37954920 | 31 424,00 € | 11.09.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | ||||||
201810812 | Nákup - konferenčné stoličky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 050,00 € | 11.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
201810822 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 8 544,00 € | 11.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
201810817 | Kontroly prenosných hasiacich prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 687,60 € | 11.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
201810818 | Kontroly prenosných hasiacich prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 66,00 € | 11.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
OBJ2018/391 | výskum a výstup v oblasti analýzy drog v odpadových vodách. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 15 000,00 € | 11.09.2018 | 10.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810823 | Systémová údržba HUMAN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 11.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810886 | Dobropis - Slovenská pošta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -28,62 € | 11.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810846 | Informačná večera popodujatí ECRIN pre 24 ľudí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Carlton Property, s. r. o. | 36860492 | 1 075,36 € | 11.09.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
2018K0084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 225 223,98 € | 10.09.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | ||||||
OBJ2018/384 | dodanie stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 0,00 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/385 | práce - revízia elektroinštalácie budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amperia, s. r. o. | 47579706 | 5 916,00 € | 10.09.2018 | 09.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |