Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810578 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 427,43 € | 18.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra | ||||||
2018K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 179 057,52 € | 18.06.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Zuzana Otrubová | Otrubová | 12,58 € | 18.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Leona Šotjová | Šotjová | 9,88 € | 18.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fabiánová Zuzana PhDr. ZSS Slnečný dom | Fabiánová | 56,40 € | 18.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810573 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 191,43 € | 18.06.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pea.Dr. Bunová Barbora, PhD. | Bunová | 8,33 € | 18.06.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810714 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kriško Michal JUDr. | Kriško | 530,00 € | 18.06.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
20180100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | doc. PhDr. Jana Boroňová | Boroňová | 7,38 € | 16.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
20180101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 30,22 € | 16.06.2018 | 11.08.2018 | Faktúra | ||||||
201890036 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 7 383,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201890037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 7 383,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810560 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018K0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 552 714,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018K0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 91 152,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2018K0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 202 965,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810546 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 527,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810548 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 15.06.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810565 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 217,20 € | 15.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||||
20180096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lukáň Norbert, MUDr. | Lukáň | 47,82 € | 15.06.2018 | 28.07.2018 | Faktúra |