Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810683 | výmena kobercov, maliarske páce a úpravy súvisiace s prerábkou kancelári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOOLTEC s.r.o. | 50608126 | 28 481,88 € | 23.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
20180119 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 16,50 € | 23.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | ||||||
201810694 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 937,50 € | 23.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
2018P0044 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 161,69 € | 20.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | ||||||
OBJ2018/335 | preklad materiálu do SJ ( 60NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 440,00 € | 20.07.2018 | 16.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201890051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
2018P0045 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 55 000 000,00 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810672 | Prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
201810673 | oprava áut | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 150,43 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
201810674 | oprava áut | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 708,00 € | 20.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
20180118 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,60 € | 20.07.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | ||||||
OBJ2018/333 | servis služ. vozidla MZ SR BA 366 VF | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 1 160,00 € | 19.07.2018 | 16.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/334 | servis služ. vozidla MZ SR BA 541 RU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 710,00 € | 19.07.2018 | 16.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810698 | Letenka - Malovecká | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 763,00 € | 19.07.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
201810690 | Notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 227,02 € | 18.07.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
OBJ2018/332 | ročná údržba Centrálneho informačného systému Inšpektorátu kúpeľov a žriediel pre rok 2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 17.07.2018 | 15.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/331 | Prevádzka Registrov povolení a registra humánnej farmácie. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 12 600,00 € | 17.07.2018 | 15.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810692 | Zabezpečenie občerstvenia formou cateringu počas expertných stretnutí a rokovaní v ramci V4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N.E.W. Catering s.r.o. | 47434210 | 1 656,00 € | 16.07.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810678 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 2 520,00 € | 14.07.2018 | 25.08.2018 | Faktúra | |||||
2018K0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 196 037,67 € | 13.07.2018 | 16.08.2018 | Faktúra |