Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2018/418 | predplatné tlače na rok 2018 -2. kvartál- Zdravotnícke noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25,87 € | 28.09.2018 | 27.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810890 | Stravovanie AK MZ SR 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 63,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810891 | Stravovanie AK MZ SR 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,80 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810914 | Právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SKLEGAL s.r.o. | 35973161 | 2 448,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810940 | Nákup kancelárskeho nábytku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 2 879,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810892 | Stravovanie zamestnancov 09/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 245,50 € | 28.09.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
201810966 | Zabezpečenie občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 1 313,49 € | 28.09.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
201810985 | Školnie - Ihnátová, Sršnová, Grešner | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | 50685406 | 219,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811059 | Letenka - Mamová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,53 € | 28.09.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
201811128 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201811129 | Servis softvéru 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810873 | Vyúčtovacia fa - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 174,00 € | 27.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
2018K0089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 589 290,80 € | 27.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201810882 | Letenka - Okruhlica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 655,50 € | 27.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810962 | Čistenie kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 139,97 € | 27.09.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
201810854 | Vyúčtovacia FA predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,89 € | 26.09.2018 | 20.10.2018 | Faktúra | |||||
201810853 | Vyúčtovacia FA predplatné tlače | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 684,03 € | 26.09.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
201810867 | Vyúčtovacia FA Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 73,00 € | 26.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2018/416 | preklad materiálu do SJ ( 123 NS) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 952,00 € | 26.09.2018 | 25.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/417 | tlač chránených tlačív - POVOLENIE-na vývoz a POVOLENIE - dovoz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 1 488,00 € | 26.09.2018 | 25.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka |