Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810734 | Prenajom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 305,09 € | 02.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810706 | Prenájom SEPP 07/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 02.08.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
OBJ2018/344 | Prihlásenie vozidiel (4 vozidlá) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 168,00 € | 01.08.2018 | 25.08.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810701 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 67,20 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810702 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 29,98 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810703 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 419,76 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810709 | Upratovacie služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810710 | Prehliadka EPS za 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 245,40 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810732 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 940,00 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018B0097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 281 496,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 098 425,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 3 333,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 517 406,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
2018P0046 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 01.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | ||||||
201810723 | Neobmedzený mob. internet 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 503,84 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810724 | Telekomunikačné služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 176,09 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810725 | Telekomunikačné služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810738 | Zabezpečenie strážnej služby - nemocnica Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 01.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |