Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018B0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 492 855,00 € | 08.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
2018B0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 308 876,00 € | 08.08.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | ||||||
2018K0070 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 807 431,12 € | 07.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
2018P0047 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 102,65 € | 07.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | ||||||
201810729 | Prihlásenie 4 vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 07.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018K0068 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 231 066,00 € | 06.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
2018K0069 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 122 260,80 € | 06.08.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||||
20180123 | Refundácia prac. cesty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ráž Jozef Ing. JUDr. | Ráž | 191,30 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810722 | Nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 57,60 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018K0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 88 027,30 € | 06.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
201810744 | Poplatok ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 3 008,09 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810721 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 777,39 € | 06.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201890053 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 30,20 € | 06.08.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
201890054 | Nájomné - | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vladimír Jurica | Jurica | 353,00 € | 06.08.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
20180125 | Refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 660,75 € | 06.08.2018 | 22.09.2018 | Faktúra | |||||
201810773 | Revízia kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 540,00 € | 06.08.2018 | 13.10.2018 | Faktúra | |||||
201810741 | Vodné - Stočné 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 436,88 € | 04.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810731 | Telekomunikačné služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 829,19 € | 03.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810728 | Prihlásenie 4 vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMPA Bratislava, a.s. | 35731851 | 168,00 € | 02.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810730 | Služby 7/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 4 279,80 € | 02.08.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |