Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201810905 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 420,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810911 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 67,20 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810912 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 28,80 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810913 | Balená pitná voda + poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 395,76 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810917 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2018/424 | Revízia regálového systému v archíve MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NIKOL Martin, s.r.o. | 36389803 | 1 200,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810909 | Internetový portál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810931 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 476,35 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810932 | Telekomunikačné služby 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 483,00 € | 01.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810943 | notarske sluzby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 100,85 € | 01.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
201810920 | Poskytovanie informačných systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 100,00 € | 01.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
201811025 | Letenka - Jankechová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 336,69 € | 01.10.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
201810954 | Zabezpečenie funkčnej prevádzky informačného systému úradu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
201810857 | Nakup Tabletu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 438,50 € | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | ||||
201810908 | Zrážková voda 9/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 153,72 € | 30.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810946 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 288,00 € | 30.09.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
201810947 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 43 776,00 € | 30.09.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
201810924 | Prenájom mobilných WC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.09.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
201810999 | Zabezpečenie strážnej služby v areáli stavby - nemocnica rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 500,00 € | 30.09.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
201811108 | Zariadenie na uskutočnenie viedeohovorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 13 831,67 € | 30.09.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |