Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018K0099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6 282 259,55 € | 17.10.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | ||||||
201810969 | Rozbor hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline | 17335876 | 518,30 € | 17.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
OBJ2018/458 | servis služ. vozidla MZ SR BL 892 KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 330,00 € | 17.10.2018 | 15.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/459 | servis služ. vozidla MZ SR BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 130,00 € | 17.10.2018 | 15.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/457 | zabezpečenie cateringu v termíne 19.10.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 717,06 € | 17.10.2018 | 15.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/460 | Zabezpečenie občerstvenia dvojdňovej výročnej konferencie v termíne 18.-19.10.2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROHOTEL a. s. | 44360746 | 30 764,50 € | 17.10.2018 | 15.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810964 | Servis MV BL 892 KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 323,72 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201810965 | Servis MV BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 127,20 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201840028 | Poskytnutie informácií o klientoch a ich činnosti nízkoprahových programov v oblasti harm reduction pre potreby monitorovanie rogovej situácie na Slovensku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 17.10.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
201811120 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 508,56 € | 17.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018K0098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 2 998,80 € | 16.10.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||||
201820025 | Preddavková faktúra za podujatia dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovanie biologickch a toxických zbrani BWC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mission Permanente de la Republique | MissionPerm | 2 447,00 € | 16.10.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
OBJ2018/455 | vykonanie dopravných prieskumov v zmysle platných STN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CEMOS, s. r. o. | 35744022 | 15 600,00 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/456 | Oprava a servis okien v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | D.S.S.W. business, s.r.o. | 50821873 | 3 328,08 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810961 | Prelitrovanie vozidla škoda superb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVDEKRA s.r.o. | 31324797 | 546,00 € | 16.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811093 | Vyhotovenie betónových miniatúr | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sluka Michal Ing.arch. | 48071722 | 790,00 € | 16.10.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2018/453 | stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 191,01 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/454 | rozbor hygienického balíčka MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline | 17335876 | 518,30 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201810960 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 618,64 € | 15.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
201810972 | Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 30,00 € | 15.10.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |