Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201810978 Letenka - Kastelová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 632,50 € 08.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810979 Letenka - Kromerová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 639,38 € 08.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201810982 Školenie - GDPR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 180,00 € 08.10.2018 25.02.2020 Faktúra
201811049 Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trenčín 00610470 22,92 € 08.10.2018 13.12.2018 Faktúra
201811277 Vyúčtovacia faktúra za školenie - Nebeský, Odor Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Cluster Kybernetickej Bezpečnosti 51749416 Stavebné práce, opravárenské práce 149,00 € 08.10.2018 08.10.2018 Faktúra
201810923 Vyúčtovacia faktúra - Predplatné tlače Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PORADCA, s.r.o. 36371271 102,12 € 07.10.2018 31.10.2018 Faktúra
201810899 Dobropis - poistná zmluva - BA 663 VF Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -38,43 € 05.10.2018 30.10.2018 Faktúra
201810900 Dobropis - poistná zmluva - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -369,22 € 05.10.2018 30.10.2018 Faktúra
201810901 Dobropis - poistná zmluva - BA 785 NL Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -38,43 € 05.10.2018 30.10.2018 Faktúra
201810902 Dobropis - poistná zmluva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -367,62 € 05.10.2018 30.10.2018 Faktúra
201810903 Dobropis - poistná zmluva - BA 541 RU Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -38,43 € 05.10.2018 30.10.2018 Faktúra
201810904 Dobropis - poistná zmluva - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 -571,49 € 05.10.2018 30.10.2018 Faktúra
2018P0058 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát 00177466 58 333,00 € 05.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0173 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 517 406,00 € 05.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0174 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava 17336201 3 333,00 € 05.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0175 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 9 583,00 € 05.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0176 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národná transplantačná organizácia 42267617 32 500,00 € 05.10.2018 25.02.2020 Faktúra
2018B0177 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1 098 425,00 € 05.10.2018 25.02.2020 Faktúra
OBJ2018/436 čistenie kanalizácie ( kanc. č. 323,324 ). Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fratričová Eva 34983848 139,97 € 05.10.2018 03.11.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2018/437 podrobný hydrogeologický prieskum za účelom utrácania dažďových vôd do podzemných vôd pre stavbu DÚ Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HydroGEP, s.r.o. 46140778 4 303,87 € 05.10.2018 03.11.2018 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka