Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018P0075 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 337,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201811170 | Zabezpečenie prevádzky technickej podpory a údržby CIS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GEOSPEKTRUM s.r.o. | 35716495 | 5 880,00 € | 05.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2018P0072 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 755 156,08 € | 05.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018P0073 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 4 489 100,17 € | 05.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018P0074 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 6 284 556,54 € | 05.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0192 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 50 000,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811148 | Školenie Šmidovičová, Hortajová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 276,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811206 | Revízia a oprava zápisu a doplnenie kódu chránenej skutočnosti do katastra nehnuteľností I. ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov v Turčianskych Tepliciach | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 3 500,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811217 | Kancelársky papier A 4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 528,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811234 | Vyuzivanie spravodajskych servisov TASR 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811236 | Telekomunikačné služby 11/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 858,30 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811238 | Oprava MV BA 537 TZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 392,24 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811256 | Letenka - Greyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 443,50 € | 05.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
201811354 | Nákup mobilného telefónu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELECTRO TRADE s.r.o. | 50251325 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 050,00 € | 05.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
201840033 | Realizacia vedeckých štúdiív oblasti konzumácie legalnych a nelegálnych drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 00681385 | 19 990,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2018/551 | štúdia koncepčného riešenia Vzduchotechniky a Chladenia pre GPO v UNB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLIMA KONZULT, spol. s r.o. | 00602744 | 2 484,00 € | 04.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2018/550 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 380,00 € | 04.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201890072 | Poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 174,72 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201890073 | Kreditovanie frankovacieho stroja v podateľni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 5 000,00 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
20180185 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 74,30 € | 04.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra |