Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018B0213 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 6 800,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0214 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25 168,50 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0215 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 10 150,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0216 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied | 31748333 | 43 020,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0217 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 35 700,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0218 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 18 000,00 € | 17.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
201811307 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 672,00 € | 17.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
201811308 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 686,00 € | 17.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
201811309 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 598,00 € | 17.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
OBJ2018/576 | obálky ( ministerka zdravotníctva) - 500 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 144,00 € | 14.12.2018 | 03.06.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201811273 | Vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 14.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
201811274 | obalky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 144,00 € | 14.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
201811282 | Predplatné Zz. na rok 2019 vyúčtovacia faktúra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 744,91 € | 14.12.2018 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201811264 | Vykonanie dopravných prieskumov - nemocnica Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CEMOS, s. r. o. | 35744022 | 15 600,00 € | 14.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
201811280 | Detenčný ústav - projektová dokumentácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 76 319,39 € | 14.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
2018B0200 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 9 300,00 € | 14.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0201 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 10 700,00 € | 14.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0202 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 17 500,00 € | 14.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0203 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 20 208,50 € | 14.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
2018B0204 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 000,00 € | 14.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra |