Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2019/080 | zabezpečenie prepravy v termíne 19.2.-21.2.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 1 044,00 € | 12.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/081 | kancelárske stoličky typ Passion 30 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 3 560,40 € | 12.02.2019 | 11.07.2019 | Ing. Petra Polakovičová | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910105 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
201910114 | Revízia výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 81,36 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910096 | Dobropis - Stravné lístky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | -2 436,00 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910159 | Všeobecný materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 202,56 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910112 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 3 158,40 € | 12.02.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
201910199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 60,33 € | 12.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
20190011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matloňová Zuzana Ing. | Matloňová | 170,48 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
201910066 | Upratovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Facility SK s.r.o. | 50578901 | 3 015,75 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
2019B0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 73 851,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 79 700,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 42 321,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 23 880,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 42 630,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 37 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 19 200,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 45 000,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
2019B0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 24 230,00 € | 11.02.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |