Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010588 | oprava kavovaru (kanc. č.40) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 87,00 € | 19.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/274 | zabezpečenie občerstvenie dňa 22.6.2020 na základe cenovej ponuky ( GTSÚ - stretnutie riaditeľov nemocníc) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 65,00 € | 18.06.2020 | 24.03.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/276 | hlavičkový papier MZ SR , hlavičkový papier- minister podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 216,00 € | 18.06.2020 | 24.03.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2020B0190 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 218 099,94 € | 18.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||||
202010567 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,80 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
202010568 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 935,24 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
OBJ2020/275 | umožnenia ubytovania v ubytovacom zariadení Slovenskej zdravotníckej univerzity v BA pre štátneho tajomníka MUDr. Petra Stachuru, Dr., med., MBA od 1.6.2020 na 12 mesiacov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 984,00 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | ||
202010580 | vyúčtovanie predplatného Digital | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 54,74 € | 17.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
202010563 | hlavičkový papier, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 830,16 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
202010564 | kontrola pož. hydrantov, prenosných has. prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 850,80 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
202010569 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
202010571 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 127,92 € | 17.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
202010570 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,52 € | 17.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
202010562 | vyúčtovanie za mob. telefon APPLE 11 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 816,90 € | 16.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/272 | hlavičkový papier MZ SR , hlavičkový papier- minister podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 422,00 € | 16.06.2020 | 15.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/273 | servis (únik oleja a kontrola svetiel) služobného vozilda BA537TZ č.z. OB036957 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 525,04 € | 16.06.2020 | 15.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/269 | oprava kopírovacieho stroja AFICIO MP 1350 RICOH ( v.č. L5670100036 )- rozmnožovňa MZ SR servisný zásah Z20BLS1294 - v zmysle zmluvy 75/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 127,92 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/270 | preklad materiálu do AJ ( 13NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 312,00 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/271 | hlavičkový papier štátny tajomník Peter Stachura,vizitky, tabuľka podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 830,16 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/268 | servis ( olej,sviečky, kontrola bŕzd a oprava závitu sktutky olejovej vane) služobného vozilda BA980XZ č.z. OB036910 na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,52 € | 15.06.2020 | 14.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |