Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010388 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 29.04.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
202010423 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,68 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
202010424 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
202010401 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,20 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
202010382 | nemocnica Rázsochy búracie práce - tech. dozor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 27 600,00 € | 29.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
202010390 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 29.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
202010433 | podiel nákladov 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 29.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/207 | dodávka a montáž bezdrôtových mikrofónov (4ks) s duálnym prijímačom (2ks) a príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 2 397,60 € | 28.04.2020 | 27.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010395 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 578,94 € | 28.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
202010383 | výmena a prenájom rohoží 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.04.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
202010402 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 28.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
202010400 | dofakturovanie energii 1-4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 113,92 € | 28.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/205 | preklad materiálu do AJ (4NS) na základe Rámcovej dohody 139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 27.04.2020 | 26.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/204 | prezutie a uskladnenie pneumatík služobného vozidla BL 130 SZ č.z. OB036184. na základe VO podľa § 117. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,20 € | 27.04.2020 | 26.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/206 | kancelárske potreby pre MZ SR v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 27.04.2020 | 26.05.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2020B0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 164 600,00 € | 27.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
202090033 | rozhlasové služby verejnosti 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
202010374 | dohľadové služby - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 3 449,40 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
202010379 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
202090034 | poplatok za komun. odpad . splátka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 785,09 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |