Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2020/311 | uverejnenie 1 plošného inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie miesta generálneho riaditeľa- štatutárneho orgánu Národného centra zdravotníckych informácií) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 03.07.2020 | 01.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010659 | využívanie kanalizácie II. Q.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 03.07.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
202010652 | SLA pre portáll kategorizácia 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 4 800,00 € | 03.07.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
202010646 | Kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 516,00 € | 03.07.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
202010645 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 545 723,26 € | 03.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/291 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20206975_Z ( 236/2020) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 654,03 € | 02.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/292 | knihväzbu Zbierky zákonov SR a Vestníka 2019 pre MZ SR/Odbor legislatívy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 722,80 € | 02.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010616 | čistiace a upratovacie práce 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 996,00 € | 02.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
202010617 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 654,02 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
202010626 | školenie Phyton I. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 192,60 € | 02.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
202010638 | propagačná činnosť - hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 67,50 € | 02.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
202010653 | zabez. prevádzky inf. systemu 2.Q 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 02.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
202010681 | prehliadka a údržba pož. uzáverov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o. | 31341578 | 120,00 € | 02.07.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
202010612 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 758,40 € | 01.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
202010600 | funkcia PO technika 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
202010609 | strážne služby v objekte MZSR 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 960,92 € | 01.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
202070006 | telek. sužby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,68 € | 01.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
202010608 | prenájom priestorov 6/2020 SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
202010615 | seminár k obstaravaniu + novely | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 282,00 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
202010632 | telek. služby 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |