Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21993
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B0203 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
2020P0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0204 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0205 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 30.07.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||||
202090054 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 30.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
202010710 | kancelarsky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 4 951,20 € | 30.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/355 | Stavebný softvér CENKROS 4 ( 1 lecencia s prístupom na 12 mesiacov, popis zostavy: Projektant+ sada cenníkov CENEKON a TSP komplet) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 518,40 € | 28.07.2020 | 26.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/354 | vizitky - Urbanová, Ondrčková, Dulanská na základe rozpisu a v zmysle Rámcovej dohody č. 359/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 114,00 € | 28.07.2020 | 26.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2020B0199 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | 30796482 | 4 814,40 € | 28.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||||
202010706 | cateringové služby IVV Biohub | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 329,50 € | 28.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
202010707 | prenájom rohoží 07/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 206,65 € | 28.07.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/352 | dodávku notebookov a periférnych zariadení – 70 ks pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 22.7.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 83 520,00 € | 27.07.2020 | 25.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/353 | obnovu licencií pre RDP pre MZ SR na základe VO na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní zo dňa 24.7.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DNS a.s. | 25146441 | 25 500,00 € | 27.07.2020 | 25.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2020P0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 27.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | ||||||
202010711 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 99,19 € | 27.07.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/350 | Umývanie sklenených plôch a okenných rámov budovy MZ SR o celkovej výmere 2640 m2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 2 928,00 € | 24.07.2020 | 22.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/351 | Zhotovenie podlahy na vrátnici (unimobunka) objektu MZ SR v Malackách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DENO s. r. o. | 46906916 | 456,00 € | 24.07.2020 | 22.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202090052 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 24.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
202090053 | úhrada trov exekúcie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Anton Bury, PhD., súdny exekútor | 31772013 | 35,00 € | 24.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/349 | úradný preklad materiálu do AJ ( 5 NS) + overenie úradného prekladu v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 - OMVZEÚ / KGTSÚ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 123,19 € | 23.07.2020 | 20.08.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |