Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21900

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202410183 nákup kanc. stoličiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 660,00 € 06.03.2024 01.05.2024 Faktúra
202410149 spravodajský servis 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 960,00 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410150 Údržba vozidla BT070ET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 859,40 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410168 vyúčtovanie nájom 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 5 228,52 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410172 nákup tonerov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 936,80 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410174 exert. a inter. práce 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 428,00 € 04.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410167 nájom garáže UNBA 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 2 374,25 € 01.03.2024 11.04.2024 Faktúra
202410147 Záloha plyn 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 069,15 € 01.03.2024 13.04.2024 Faktúra
202410153 Vlajky + príslušenstvo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 2U spol. s r.o. 17315786 1 034,40 € 01.03.2024 17.04.2024 Faktúra
202410156 funkcia technika PO 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Marci Anton Ing.-HAPOSIS 17683602 200,00 € 01.03.2024 13.04.2024 Faktúra
202410171 Technické a podporné služby 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 6 673,33 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410141 Hyg. materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 833,51 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410152 Dodávka elektriny 03/2024 Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 encare, s.r.o. 52302555 7 107,13 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410161 telek. služby 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 514,00 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410162 telek. služby 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410169 nájom Bárdošova 03/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 54 806,82 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410140 služby SLA pre IKT 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 828,00 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
202410190 Predĺženie domény Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 721,60 € 01.03.2024 30.04.2024 Faktúra
OBJ2024/099 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 936,80 € 29.02.2024 28.03.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
OBJ2024/100 ročné odborné prehliadky a odborné skúšky CCTV (kamerový systém) v budove úradu MZ SR na rok 2024 na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 1 344,00 € 29.02.2024 28.03.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka