Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21900

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2024/098 výmena termoregulátora, výmena tepelného ventilu, pravidelná servisná prehliadka, olejový servis na služobnom motorovom vozidle MZ SR VW Caravelle BT 070ET, ČZ OB058111 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 859,40 € 29.02.2024 28.03.2024 Ing. Peter Kalenčík, MSc. gen. riaditeľ SF Objednávka
202410139 Predplatné Plus 7 dní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 64,73 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410146 Upomienka Dú Kremnica 01/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 4,20 € 29.02.2024 10.04.2024 Faktúra
202410178 vyúčtovanie publikácie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PSDOMOV s.r.o. 51108178 81,60 € 29.02.2024 28.03.2024 Faktúra
202410173 Zimná údržba 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 300,00 € 29.02.2024 13.04.2024 Faktúra
202410163 odber vody Dú Kremnica 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 744,85 € 29.02.2024 17.04.2024 Faktúra
202410142 Servis služ. vozidla BL261UM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 79,20 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410143 Vyúčtovanie Limbová 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 176,87 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410145 nákup kanc. stoličiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 1 404,00 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410151 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 625,19 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410157 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 28,80 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410180 ubytovanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 102,00 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410158 Servis softvéru 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410159 Zabezpečenie IT podpory 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410160 monitoring médií 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovakia Online s.r.o. 31402445 1 020,00 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410148 stravovanie zamestnancov 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 13 453,30 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410155 Letenky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 603,00 € 29.02.2024 30.04.2024 Faktúra
202410164 vyúčtovanie elektrina 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 002,02 € 29.02.2024 01.05.2024 Faktúra
202410165 vyúčtovanie plyn 02/2024 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 392,77 € 29.02.2024 01.05.2024 Faktúra
202410196 Právne služby POO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. 36863360 5 508,00 € 29.02.2024 06.05.2024 Faktúra