Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21928
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202121020 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202121019 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202121018 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 16.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111275 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 16.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202110924 | udržba Asseco SPIN 2 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 14.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110921 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 484,40 € | 14.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110968 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 18,05 € | 14.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/452 | Predplatné mesačníka Poradca 2022 a Zákony 2022 v počte 2 ks ( OL, SF) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 122,61 € | 14.09.2021 | 13.10.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/451 | „ Osobné a úžitkové motorové vozidlo pre potreby MZ SR“ na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 10.09.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HÍLEK a spol., a.s. | 36239542 | 81 895,20 € | 14.09.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110930 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 1 951,80 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110886 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 702,00 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110929 | propagácia kampane očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | 35758970 | 22 612,68 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110914 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 38 117,40 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/450 | nákup zimných pneumatík 28 ks ( Continental - 24 ks, Firestone - 4 ks) pre služobné vozidlá MZ SR na základe cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 3 327,90 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202121057 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 097,44 € | 13.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110936 | čipová karta a mand. certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 283,00 € | 10.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110923 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMPIRE Bratislava s. r. o. | 47935227 | 5 936,76 € | 10.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
OBJ2021/449 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 484,40 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/447 | Prepojenie „Optika“ medzi MZ SR Limbová 2 a pracoviskom na Bárdošovej ulici na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 2 016,00 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Objednávka | |||||
OBJ2021/448 | Práce potrebné pre prepojenie „Optika“ medzi MZ SR Limbová 2 a pracoviskom na Bárdošovej ulici na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 324,00 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Objednávka |