Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2021/470 | zabezpečenie úradného prekladu zmluvy z AJ do SJ (8 NS) pre MZ SR / SFLP v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 197,32 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/471 | servisné práce - presunutie riadiacej jednotky dochádzkového systému 2x na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 84,00 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/472 | montáž nepriehľadnej fólie na presklennú časť recepčného pultu na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lukáš Červeň - RaceCar | 40473899 | 110,00 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/473 | pravidelná servisná prehliadka - výmena brzdových kotúčov a platničiek , výmena oleja, výmena fitrov- olejový, palivový a vzduchový na služobnom vozidle MZ SR Škoda OCTAVIA BL256NS č.z. OB043693 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 604,51 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/474 | pravidelná servisná prehliadka - výmena oleja a filtra prevodovky, výmena pelového fitra, výmena olejového a vzduchového filtra na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 284TI č.z. OB043682 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 512,89 € | 27.09.2021 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110978 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 669,66 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110975 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 1 393,32 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202121059 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 168 194,88 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111092 | Kurz ruského jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, OZ | 50045890 | 216,00 € | 27.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
202111071 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 31 420,80 € | 24.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
202110982 | Uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202111072 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 102 604,32 € | 24.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
202110962 | prepojenie Optika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 2 016,00 € | 23.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110955 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 554,40 € | 23.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110974 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 20 532,60 € | 23.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
202110973 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 23.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
202110969 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 23.09.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
202110954 | Systémová údržba Human | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 456,86 € | 23.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202110964 | vyúčtovanie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 3 327,90 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110957 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |