Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2021/470 zabezpečenie úradného prekladu zmluvy z AJ do SJ (8 NS) pre MZ SR / SFLP v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 197,32 € 27.09.2021 08.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/471 servisné práce - presunutie riadiacej jednotky dochádzkového systému 2x na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ARBE, s.r.o. 36056553 84,00 € 27.09.2021 08.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/472 montáž nepriehľadnej fólie na presklennú časť recepčného pultu na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Lukáš Červeň - RaceCar 40473899 110,00 € 27.09.2021 08.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/473 pravidelná servisná prehliadka - výmena brzdových kotúčov a platničiek , výmena oleja, výmena fitrov- olejový, palivový a vzduchový na služobnom vozidle MZ SR Škoda OCTAVIA BL256NS č.z. OB043693 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 604,51 € 27.09.2021 08.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/474 pravidelná servisná prehliadka - výmena oleja a filtra prevodovky, výmena pelového fitra, výmena olejového a vzduchového filtra na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 284TI č.z. OB043682 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 512,89 € 27.09.2021 08.02.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202110978 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 669,66 € 27.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110975 dodávka hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 1 393,32 € 27.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202121059 dodávka vakcín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Janssen Pharmaceutica NV BE0403834160 168 194,88 € 27.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202111092 Kurz ruského jazyka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, OZ 50045890 216,00 € 27.09.2021 01.12.2021 Faktúra
202111071 vysielanie reklamy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Media RTVS, s. r. o. 35967871 31 420,80 € 24.09.2021 25.11.2021 Faktúra
202110982 Uverejnenie inzerátu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 24.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202111072 zabezp. vysielacieho času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 31444873 102 604,32 € 24.09.2021 02.12.2021 Faktúra
202110962 prepojenie Optika Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RAINSIDE s.r.o. 31386946 2 016,00 € 23.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110955 servis služ. vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 554,40 € 23.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110974 dodávka hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 20 532,60 € 23.09.2021 20.11.2021 Faktúra
202110973 dodávka hygienických balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 93 377,94 € 23.09.2021 20.11.2021 Faktúra
202110969 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 17336112 82,55 € 23.09.2021 24.11.2021 Faktúra
202110954 Systémová údržba Human Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 3 456,86 € 23.09.2021 28.01.2022 Faktúra
202110964 vyúčtovanie pneumatík Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AZ pneu s. r. o. 44912951 3 327,90 € 22.09.2021 13.11.2021 Faktúra
202110957 vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TIRNA, vydavateľské družstvo 36750697 239,40 € 22.09.2021 13.11.2021 Faktúra