Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202111462 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 22 788,00 € | 29.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111463 | propagačné spoty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 29 700,00 € | 29.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111465 | nýákup vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 41 927,27 € | 29.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202193655 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 12 654,20 € | 29.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2021/667 | Predplatné online denníka N 2022 – 1x Štandard online pre KO Miroslav Staník | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 56,93 € | 29.12.2021 | 28.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202111531 | vodné stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 490,13 € | 29.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202140030 | nákup inj. striekačiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie STORM | 37868314 | 20 000,00 € | 28.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202140031 | nákup .injek. striekačiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 20 000,00 € | 28.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202140032 | nákup inj. striekačiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie Odyseus | 31788734 | 20 000,00 € | 28.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111468 | proces. riadeniee a distrib. vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Worthing, s.r.o. | 47127520 | 82 368,00 € | 28.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2021/664 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu ( BCA dohoda 2022-2023) z AJ do SJ ( 16 NS) a 2 vyhotovenia úradného prekladu v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 390,38 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202111446 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 226 798,73 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111447 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111453 | Filmové služby- podpora očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | hug.e, s.r.o. | 45639248 | 76 764,00 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111457 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 51 346,34 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111459 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 565,53 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111464 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 19 668,00 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111442 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 43 642,80 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111443 | vysielanie reklamy Rádio Slovensko | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 11 488,56 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2021/665 | Stravné lístky 1 221 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 565,53 € | 27.12.2021 | 28.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |