Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2021/644 | predplatné tlače na rok 2022 - 1. kvartál ( 1.1.2022-31.03.2022) - Nový čas-2 ks ( KM,KO), Pravda-4 ks ( KM,KO,ŠT1,ŠT2), Pravda nedeľa- 2ks(KM,KO), Zdravotníctvi a medicína-2 ks ( KM, KO), Mladá fronta dnes-1 ks (KO), Ekonóm- 1ks (SF) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 532,74 € | 15.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/646 | dodanie 200 ks vizitiek ( Hanuláková) a hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 644,40 € | 15.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/645 | Zabezpečenie likvidácie a odvozu nánosov snehu pomocou techniky na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 354,00 € | 15.12.2021 | 08.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202111397 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 423,36 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111386 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,80 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111387 | kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 941,60 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111389 | Zimná údržba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 354,00 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111382 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,74 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111420 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111424 | prenájom zvukového nahrávacieho štúdia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K2 zvuk, s. r. o. | 47674831 | 3 192,00 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111489 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111490 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111491 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111492 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111493 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111494 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111495 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 30,97 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111496 | vyúčtovanie za kvety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kvety.sk s.r.o. | 36641715 | 31,09 € | 15.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202111500 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. | 50568124 | 22 653,00 € | 15.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202111402 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARK MEDIA s. r. o. | 36591491 | 16 416,00 € | 15.12.2021 | 19.04.2022 | Faktúra |