Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2021/644 predplatné tlače na rok 2022 - 1. kvartál ( 1.1.2022-31.03.2022) - Nový čas-2 ks ( KM,KO), Pravda-4 ks ( KM,KO,ŠT1,ŠT2), Pravda nedeľa- 2ks(KM,KO), Zdravotníctvi a medicína-2 ks ( KM, KO), Mladá fronta dnes-1 ks (KO), Ekonóm- 1ks (SF) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 532,74 € 15.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/646 dodanie 200 ks vizitiek ( Hanuláková) a hlavičkového papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 644,40 € 15.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/645 Zabezpečenie likvidácie a odvozu nánosov snehu pomocou techniky na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 354,00 € 15.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202111397 príprava tlače novoročenky, pozdrav Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Multigrafika, s. r. o. 35684798 423,36 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111386 kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 210,80 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111387 kontrola a revízie VTZ kotolne MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 941,60 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111389 Zimná údržba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 354,00 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111382 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 84,74 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111420 hygienický balíček Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 24,90 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111424 prenájom zvukového nahrávacieho štúdia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 K2 zvuk, s. r. o. 47674831 3 192,00 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111489 vyúčtovanie za kvety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kvety.sk s.r.o. 36641715 30,97 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111490 vyúčtovanie za kvety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kvety.sk s.r.o. 36641715 30,97 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111491 vyúčtovanie za kvety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kvety.sk s.r.o. 36641715 30,97 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111492 vyúčtovanie za kvety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kvety.sk s.r.o. 36641715 30,97 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111493 vyúčtovanie za kvety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kvety.sk s.r.o. 36641715 30,97 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111494 vyúčtovanie za kvety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kvety.sk s.r.o. 36641715 30,97 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111495 vyúčtovanie za kvety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kvety.sk s.r.o. 36641715 30,97 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111496 vyúčtovanie za kvety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kvety.sk s.r.o. 36641715 31,09 € 15.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111500 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 POLÁČEK & PARTNERS s. r. o. 50568124 22 653,00 € 15.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202111402 vysielanie reklamy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MARK MEDIA s. r. o. 36591491 16 416,00 € 15.12.2021 19.04.2022 Faktúra