Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2021/642 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 138,56 € 14.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/643 Ošetrenie stromov v átriu – magnólie ( 4x doplnenie kôry a zeminy) a inštalácia závlahy na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ALBIZIA s. r. o. 46283854 1 408,80 € 14.12.2021 08.01.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202111342 Podiel nákladov 11/21 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 385,89 € 14.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111366 kancelársky materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 479,64 € 14.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111395 Inzercia - výberové konanie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 72,46 € 14.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111384 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 304,63 € 14.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111434 Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 15,00 € 14.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111435 Distribúcia hygienických balíčkov do nemocníc Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 77,10 € 14.12.2021 28.01.2022 Faktúra
202111398 Systémová údržba Human Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 HOUR, spol. s r.o. 31586163 2 158,40 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121133 dodávka vakcín FN Trnava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 593 190,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121134 dodávka vakcín NsP Galanta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121135 dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121137 dodávka vakcín UN BA Kramáre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121138 dodávka vakcín FNsP Nové Zámky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121139 dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121140 dodávka vakcín FN Trenčín Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121141 dodávka vakcín UN BA Antolská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121142 dodávka vakcín AGEL Levice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121143 dodávka vakcín UN Košice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra
202121144 dodávka vakcín FNsP Žilina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 14.12.2021 19.04.2022 Faktúra