Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210143 | Výmena nefunkčného audiovrátnika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 1 964,04 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210153 | školenie webinár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 79,90 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210158 | Servisná prehliadka, výmena dielov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210161 | výmena poškod. kamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 280,52 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210159 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 365,20 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210146 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 3 160,60 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210147 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 4 810,56 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210148 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 4 263,71 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 37 200,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | ||||||
202220067 | zabezpečenie GRADINGu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Universal Production Partners, a. s. | 60489847 | 1 717,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210150 | vytvorenie packshotu kampaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ekran s. r. o. | 44550880 | 3 600,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210151 | prenájom svetelnej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daylight Rental s.r.o. | 35942941 | 3 351,08 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202220076 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220077 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220078 | dodávka vakcín Agel Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220079 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220080 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220081 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220082 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220083 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |