Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210143 Výmena nefunkčného audiovrátnika Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 1 964,04 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210153 školenie webinár Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Grantexpert s. r. o. 47454890 79,90 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210158 Servisná prehliadka, výmena dielov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 92,40 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210161 výmena poškod. kamery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 280,52 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210159 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 5 365,20 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210146 vysielací čas Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 3 160,60 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210147 vysielací čas Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 4 810,56 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210148 vysielací čas Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 4 263,71 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210149 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovenská pošta, a.s. 36631124 37 200,00 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220067 zabezpečenie GRADINGu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Universal Production Partners, a. s. 60489847 1 717,00 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210150 vytvorenie packshotu kampaní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ekran s. r. o. 44550880 3 600,00 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210151 prenájom svetelnej techniky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Daylight Rental s.r.o. 35942941 3 351,08 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220076 dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220077 dodávka vakcín FNsP NZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220078 dodávka vakcín Agel Košice- Šaca Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220079 dodávka vakcín FN Trnava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220080 dodávka vakcín FNsP Žilina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 684 450,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220081 dodávka vakcín UN Košice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220082 dodávka vakcín UN BA Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220083 dodávka vakcín UN BA Kramáre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 15.02.2022 26.04.2022 Faktúra