Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/067 | doména cksdrg.sk na obdobie od 17.2.2022 do 17.3.2023 pre potreby SRA/OKKÚS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 15,59 € | 09.02.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/065 | zabezpečenie opravy zatečeného SDK, oprava omietky a následné maľovanie chodbových priestorov v prístavbe MZ SR, demontáž kruhového SDK a doplnenie podhľadu vstupného vestibulu MZ SR a s tým súvisiace práce na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 4 953,60 € | 09.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/066 | oprava a výmena podávačov tlačiarne LEXMARK CX 921 ( kanc. 442) na MZ SR na základe zmluvy č.149/2019 a Dodatku č. 1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 172,92 € | 09.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210122 | OPRAVA DEFEKTU | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 09.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210123 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 09.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/062 | servis automatickej závory - vjazd na parkovisko MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 84,00 € | 08.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/063 | výmena nefunkčného audiovrátnika - vjazd na horné parkovisko MZ SR na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 176,52 € | 08.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/064 | výmena automatickej závory na hornom parkovisku MZ SR ( zlý technický stav zariadenia- zastaralá a kazová) na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 1 964,04 € | 08.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210163 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 1/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 08.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210164 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 1/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,56 € | 08.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202220068 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 08.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220069 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 08.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220070 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 1 140 750,00 € | 08.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220072 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 1 140 750,00 € | 08.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220073 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 456 300,00 € | 08.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220075 | dodávka vakcín Agel Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 228 150,00 € | 08.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220131 | credit memo 1 PCE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -650,00 € | 08.02.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/061 | Elektroinštalačné práce – výmena elektroinštalácie a revitalizovanie havarijného stavu elektroinštalácie v suteréne MZ SR a s tým súvisiaca výmena svietidiel na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 11 979,00 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210104 | Automatický kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210102 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 676,56 € | 07.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |