Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210278 | Slúchadlá pre operátorov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 212,70 € | 22.02.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
202210170 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 954,78 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/087 | vizitky po 50 ks (Švantner, Boldišová) a hlavičkový papiea podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 274,80 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210178 | maliarske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 4 953,60 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210203 | zúčtovanie finančných prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2 374,24 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210228 | Dodanie hl. papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 482,00 € | 21.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
202210254 | školenie PRINCE Combo 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLORCOX s. r. o. | 47689137 | 1 420,00 € | 21.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/083 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/085 | montáž výstražného a zvukového zariadenia a prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR VW Passat BT097EL ČZ OB046099 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 531,22 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/084 | nákup kávovaru NIVONA NICR 970 na základe cenovej ponuky ( ŠT2 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
202210169 | čistenie odtoku a výmena sifonu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 117,30 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210167 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/086 | zabezpečenie ubytovania v ÚZ Bôrik paušálne pre 2 osoby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 650,00 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210140 | Prenájom domény 1-7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 350,00 € | 17.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/081 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 632,00 € | 17.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/082 | Vyhotovenie chránených tlačív (Povolenie vývoz liekov- žlté 1500 ks) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 441,00 € | 17.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210168 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 333,00 € | 16.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210156 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 180,00 € | 16.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210141 | servis automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 84,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210142 | Výmena automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 176,52 € | 15.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra |