Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210278 Slúchadlá pre operátorov MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alza.sk s. r. o. 36562939 212,70 € 22.02.2022 04.05.2022 Faktúra
202210170 hygienický materiál Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 954,78 € 21.02.2022 19.04.2022 Faktúra
OBJ2022/087 vizitky po 50 ks (Švantner, Boldišová) a hlavičkový papiea podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 274,80 € 21.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210178 maliarske služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Miroslav Podmanický RIGIPS MONT 33841349 4 953,60 € 21.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210203 zúčtovanie finančných prostriedkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2 374,24 € 21.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210228 Dodanie hl. papiera Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 1 482,00 € 21.02.2022 21.04.2022 Faktúra
202210254 školenie PRINCE Combo 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TAYLLORCOX s. r. o. 47689137 1 420,00 € 21.02.2022 26.04.2022 Faktúra
OBJ2022/083 čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 400,70 € 18.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/085 montáž výstražného a zvukového zariadenia a prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR VW Passat BT097EL ČZ OB046099 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 531,22 € 18.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/084 nákup kávovaru NIVONA NICR 970 na základe cenovej ponuky ( ŠT2 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alex & Arthur, s r. o. 52469531 1 595,00 € 18.02.2022 19.04.2022 Objednávka
202210169 čistenie odtoku a výmena sifonu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Majster Kutil s. r. o. 52985806 117,30 € 18.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210167 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 240,00 € 18.02.2022 19.04.2022 Faktúra
OBJ2022/086 zabezpečenie ubytovania v ÚZ Bôrik paušálne pre 2 osoby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 4 650,00 € 18.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210140 Prenájom domény 1-7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Martina Lutter s.r.o. 47514892 350,00 € 17.02.2022 19.04.2022 Faktúra
OBJ2022/081 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 632,00 € 17.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/082 Vyhotovenie chránených tlačív (Povolenie vývoz liekov- žlté 1500 ks) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky na základe cenovej ponuky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Prompt, security printing s.r.o. 54100615 441,00 € 17.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210168 Letenka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 333,00 € 16.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210156 Prekladateľské služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 6 180,00 € 16.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210141 servis automatickej závory Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 84,00 € 15.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210142 Výmena automatickej závory Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 176,52 € 15.02.2022 20.05.2022 Faktúra