Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202220142 dodávka vakcín UN BA Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220143 dodávka vakcín FNsP Žilina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220144 dodávka vakcín AGEL Komárno Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220145 dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220146 dodávka vakcín NsP Galanta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220147 dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220148 dodávka vakcín FN Trnava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220149 dodávka vakcín UN BA Kramáre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220150 dodávka vakcín UN BA Antolská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
OBJ2022/093 zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ, RJ, ( 2 x 7 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ/ ŠT2 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 352,80 € 28.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/094 zacelenie čelného skla na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL587LA ČZ OB046288 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 36,00 € 28.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210188 Bezpečnostná služba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 10 610,21 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210200 podiel nakladov 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 545,60 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210204 Vyúčtovanie plynu 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 321,10 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210225 Vyúčtovanie elektrina 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14 940,65 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210193 Zimná údržba 1/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 407,52 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210198 Zabezpečenie IT podpory Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210199 Zabezpečenie prevádzky softvéru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210210 zrážková voda 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 143,78 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210222 dodávka vody 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 24,34 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra