Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202220142 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
202220143 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
202220144 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
202220145 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
202220146 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
202220147 | dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
202220148 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
202220149 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
202220150 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 01.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/093 | zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ, RJ, ( 2 x 7 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ/ ŠT2 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 352,80 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/094 | zacelenie čelného skla na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL587LA ČZ OB046288 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 36,00 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210188 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 10 610,21 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210200 | podiel nakladov 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210204 | Vyúčtovanie plynu 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 321,10 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210225 | Vyúčtovanie elektrina 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 940,65 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210193 | Zimná údržba 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 407,52 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210198 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210199 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210210 | zrážková voda 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 143,78 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210222 | dodávka vody 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 24,34 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |