Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210165 zakúpenie normy STN v elek. verzii Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 35,25 € 23.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202220074 sprístupnenie databázy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LAUER-FISCHER GmbH LAUER-FISCHER 2 940,00 € 23.02.2022 03.06.2022 Faktúra
202210176 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 531,22 € 23.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210177 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 487,19 € 23.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210205 hygienické potreby Bárdošová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 346,18 € 23.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210184 Automatický kávovar Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Alex & Arthur, s r. o. 52469531 1 595,00 € 23.02.2022 21.04.2022 Faktúra
202210253 Školenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 23.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202210171 prenájom rohoží Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 218,18 € 22.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210172 výmena poškod. kamery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 11 979,00 € 22.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210194 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 1 586,40 € 22.02.2022 23.04.2022 Faktúra
202210182 distr. hygien. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 48,86 € 22.02.2022 22.04.2022 Faktúra
202220132 dodávka vakcín FN Trnava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 479 115,00 € 22.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220133 dodávka vakcín NsP Prievidza Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 1 140 750,00 € 22.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220134 dodávka vakcín NsP Brezno Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 22.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220135 dodávka vakcín NsP Považská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 22.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220136 dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 22.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220137 dodávka vakcín NsP Lučenec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 22.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220138 dodávka vakcín IMUNA PHARM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 1 140 750,00 € 22.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202220139 dodávka vakcín Svet zdravia Humenné Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 22.02.2022 26.04.2022 Faktúra
202210259 nákup štatistického softvéru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amplio s.r.o. 47852585 161 760,00 € 22.02.2022 03.05.2022 Faktúra