Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22118
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210165 | zakúpenie normy STN v elek. verzii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 35,25 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202220074 | sprístupnenie databázy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 2 940,00 € | 23.02.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
202210176 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 531,22 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210177 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 487,19 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210205 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 346,18 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210184 | Automatický kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 23.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
202210253 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 267,00 € | 23.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202210171 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 22.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210172 | výmena poškod. kamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 11 979,00 € | 22.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
202210194 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 586,40 € | 22.02.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
202210182 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 48,86 € | 22.02.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
202220132 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 479 115,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220133 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220134 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220135 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220136 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220137 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220138 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202220139 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
202210259 | nákup štatistického softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amplio s.r.o. | 47852585 | 161 760,00 € | 22.02.2022 | 03.05.2022 | Faktúra |