Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210286 Balená voda + plastové poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 24,00 € 01.03.2022 17.05.2022 Faktúra
202220140 dodávka vakcín FN Nitra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 1 140 750,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220141 dodávka vakcín UN Košice Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220142 dodávka vakcín UN BA Ružinov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220143 dodávka vakcín FNsP Žilina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220144 dodávka vakcín AGEL Komárno Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220145 dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220146 dodávka vakcín NsP Galanta Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220147 dodávka vakcín Svet zdravia Rožňava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220148 dodávka vakcín FN Trnava Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220149 dodávka vakcín UN BA Kramáre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220150 dodávka vakcín UN BA Antolská Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 01.03.2022 02.06.2022 Faktúra
OBJ2022/093 zabezpečenie prekladu materiálu zo SJ do AJ, RJ, ( 2 x 7 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ/ ŠT2 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 352,80 € 28.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/094 zacelenie čelného skla na služobnom vozidle MZ SR Škoda Rapid BL587LA ČZ OB046288 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 36,00 € 28.02.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210188 Bezpečnostná služba Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 10 610,21 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210200 podiel nakladov 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 545,60 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210204 Vyúčtovanie plynu 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 321,10 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210225 Vyúčtovanie elektrina 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14 940,65 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210193 Zimná údržba 1/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 407,52 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra
202210198 Zabezpečenie IT podpory Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 28.02.2022 19.04.2022 Faktúra