Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/348 | Nastavenie zóny snímania bezpečnostnej kamery na budove MZ SR na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 366,00 € | 14.07.2022 | 12.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/349 | hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 534,00 € | 14.07.2022 | 12.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/350 | zabezpečenie ubytovania v ÚZ Bôrik pre 2 osoby od 7/2022 do 12/2022 paušálne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 980,00 € | 14.07.2022 | 12.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210724 | podiel nakladov 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 600,16 € | 14.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
202210769 | letenky RIMBALOVÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 319,00 € | 14.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
202210753 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 848,71 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
202210770 | čistiace a hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 804,96 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
202210771 | Automatický kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 14.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/344 | preventívna prehliadka a údržba pre zabezpečenie akcieschopnosti požiarneho uzáveru na protipožiarnych dverách (4ks suterén) v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | 120,00 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/345 | nákup kávovaru NIVONA NICR 970 na základe cenovej ponuky ( minister ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/346 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 8 NS ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 288,00 € | 13.07.2022 | 11.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210719 | Predplatné tlače 2022 3.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 317,36 € | 13.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
202210756 | technická podpora 7/2022 Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 13.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
202210759 | Prevoz a manipulácia s nábytkom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DaD company s. r .o. | 52543587 | 1 100,00 € | 13.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/341 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 804,96 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/342 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 999,91 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210742 | Lotus notes 3.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 12.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
202210757 | Odborná jazyková príprava - kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 800,00 € | 12.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
202210758 | Odborná jazyková príprava - 4 kurzy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 7 200,00 € | 12.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
202210761 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 266,28 € | 12.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra |