Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2022/356 | Verejná správa Slovenskej republiky- ročný prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 19.07.2022 | 17.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/355 | Pridanie užívateľov do EZS a pridanie klávesnice na recepcii budovy z dôvodu ochrany chráneného priestoru stupňa utajenia tajné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 590,10 € | 19.07.2022 | 17.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210786 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 73,80 € | 19.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
202210773 | Stavebné úpravy OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 2 844,14 € | 19.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
202210779 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 999,91 € | 18.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/354 | oprava výťahu OTAN 1000 DV v.č. 2348/02 ( výmena fázového ističa ) v budove MZ SR v zmysle Vašej cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 84,36 € | 15.07.2022 | 13.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/351 | pravidelná polročná a ročná profylaktická kontrola cestného blokátora RB780 pre Detenčný ústav Hronovce pre rok 2022 - protiteroristický výsuvný cestný blokátor- hlavná brána | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REWAN s. r. o. | 45307911 | 3 243,00 € | 15.07.2022 | 13.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/352 | olejový servis, test riadiacich jednotiek, STK + EK na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL127SZ ČZ OB048822 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 709,79 € | 15.07.2022 | 13.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/353 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 6 NS ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 15.07.2022 | 13.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202210744 | psychologické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APPIDUM s. r. o. | 46246096 | 80,00 € | 15.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
202210750 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 10 789,16 € | 15.07.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
202210780 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 5,00 € | 15.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
202210762 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 709,79 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
202210768 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 223,20 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
202210772 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 590,40 € | 15.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
202210781 | premeranie bezp. obvodov, montáž ističa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 84,36 € | 15.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
202210832 | asanácia objektov Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Point design s.r.o. | 50286561 | 10 800,00 € | 15.07.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
202210746 | Licencie inventura, implementácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 765,60 € | 15.07.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
202220237 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 619 424,31 € | 15.07.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/347 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 787,20 € | 14.07.2022 | 12.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |