Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210610 nákup stravných lístkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 897,80 € 03.06.2022 20.07.2022 Faktúra
202220231 školenie (refundované) WHO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 The European Observatory on Helath Systems and Polices WHOCentre 2 260,00 € 03.06.2022 21.07.2022 Faktúra
202210585 Letenka Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 2 788,00 € 03.06.2022 22.07.2022 Faktúra
202210598 letenky Debnarova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 983,00 € 03.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210616 hlasové služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 2 507,90 € 03.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210669 reprezent. obed pre MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zemegula, s.r.o. 35865393 1 825,80 € 03.06.2022 09.08.2022 Faktúra
OBJ2022/277 4 x letenka Viedeň - Berlín 14.06.2022 - 15:00 - 16:15 4 x letenka Berlín - Viedeň 16.06.2022 - 19:40 - 20:50 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 2 788,00 € 02.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/278 Stravné lístky v počte 514ks v nominálnej hodnote 5,64 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 897,80 € 02.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/279 zabezpečenie reprezentačného obedu pre MZ SR dňa 3. júna 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Zemegula, s.r.o. 35865393 1 700,00 € 02.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH Objednávka
OBJ2022/280 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 376,00 € 02.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/276 1 x letenka Viedeň – Brusel 07.06.2022 7:20-09:05 hod 1 x letenka Brusel - Viedeň 07.06.2022 15:40-17:20 hod v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 983,00 € 02.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210622 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 1 225,41 € 02.06.2022 26.07.2022 Faktúra
202210641 koš na triedený odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B2B Partner s. r. o. 44413467 4 134,30 € 02.06.2022 29.07.2022 Faktúra
202210642 koš na triedený odpad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 B2B Partner s. r. o. 44413467 459,37 € 02.06.2022 29.07.2022 Faktúra
OBJ2022/275 hlavičkový papier podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 798,00 € 01.06.2022 15.08.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202210554 prenájom Bárdošová 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 37 888,99 € 01.06.2022 14.07.2022 Faktúra
202210569 dodávka elektriny 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 373,24 € 01.06.2022 14.07.2022 Faktúra
202210570 dodávka plynu 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.06.2022 14.07.2022 Faktúra
202210550 slovenskoproticovidu.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 VNET a.s. 35845007 156,30 € 01.06.2022 15.07.2022 Faktúra
202210573 telekom. služby 5/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 378,55 € 01.06.2022 16.07.2022 Faktúra