Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210927 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.08.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
202210952 | zrážková voda 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.08.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
202210920 | mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202210937 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202210938 | podiel nakladov 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 600,16 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202210939 | Dú Hronovce skúška EPS,HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 1 311,60 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202210949 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202210950 | Zabezpečenie IT podpory 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202210979 | dodávka elektriny vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 260,76 € | 31.08.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
202210956 | mobil. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 4 125,54 € | 31.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
202210942 | dohľad nad callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
202210958 | dodávka vodného 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,23 € | 31.08.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
202210936 | stravovanie MZSR 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 533,80 € | 31.08.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
202210993 | právne služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 11 112,00 € | 31.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
202210975 | dodávky plyn vyúčtovanie 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -5 659,57 € | 31.08.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202210933 | strážne služby 8/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 715,49 € | 31.08.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
202210934 | strážne služby 8/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.08.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2022/421 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 972,67 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/422 | zabezpečenie prekladu materiálu do NJ ( 12NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 316,80 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/419 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 917,60 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |