Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22108
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202210704 | zabezpečenie prevádzky IS 2.Q/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 04.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
202210716 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 04.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
202210717 | hlasové služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 478,61 € | 04.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
202210729 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 752,00 € | 04.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
202210710 | exteriérová a interiérové práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 479,00 € | 03.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
202210751 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 533,40 € | 02.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
202210688 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 386,26 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
202210690 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 432,29 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
202210692 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 260,70 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
202210693 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
202210694 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 204,62 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
202210700 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 166,56 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
202210701 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 538,56 € | 01.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
202210711 | ubytovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 650,00 € | 01.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
202210675 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 689,50 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
202210676 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,50 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
202210677 | telekom. služby 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,00 € | 01.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
202210714 | dodávka elektriny 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 399,63 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
202210715 | spotreba plynu 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
202210721 | prenájom Bárdošová 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |