Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22108

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210704 zabezpečenie prevádzky IS 2.Q/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 04.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210716 distr. hygien. balíčkov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 00610381 58,46 € 04.07.2022 17.08.2022 Faktúra
202210717 hlasové služby 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SWAN, a.s. 47258314 2 478,61 € 04.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210729 prekladateľské sluby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Entrans s.r.o. 35868180 1 752,00 € 04.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210710 exteriérová a interiérové práce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Jaroslav Bílek 50742531 1 479,00 € 03.07.2022 11.08.2022 Faktúra
202210751 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 533,40 € 02.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210688 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 386,26 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210690 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 432,29 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210692 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 260,70 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210693 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,00 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210694 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 204,62 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210700 Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 166,56 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210701 Dodávka pitnej vody - Limbová 2 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 538,56 € 01.07.2022 13.08.2022 Faktúra
202210711 ubytovacie služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 4 650,00 € 01.07.2022 17.08.2022 Faktúra
202210675 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 689,50 € 01.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210676 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,50 € 01.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210677 telekom. služby 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 245,00 € 01.07.2022 19.08.2022 Faktúra
202210714 dodávka elektriny 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 399,63 € 01.07.2022 02.09.2022 Faktúra
202210715 spotreba plynu 7/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.07.2022 02.09.2022 Faktúra
202210721 prenájom Bárdošová 6/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 386,68 € 01.07.2022 02.09.2022 Faktúra