Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202211021 | prenájom rohoží 9/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 257,24 € | 27.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/461 | Obal so záložkou podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 576,00 € | 26.09.2022 | 25.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/462 | predplatné časopisu ÚAD ( Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo) na rok 2023- SF- 1 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 104,00 € | 26.09.2022 | 25.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202211009 | kancel.materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 369,48 € | 26.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
202211010 | kancel.materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 972,67 € | 26.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
202211016 | kontrola a revízia VTZ 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,80 € | 26.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
202211023 | zabezp. občerstvenia na konferenciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 2 956,44 € | 26.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
202211024 | darčekove predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 190,00 € | 26.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
202211011 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.09.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
202211012 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.09.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
202211013 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/459 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 23.09.2022 | 22.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/458 | vizitky 100 ks podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 23.09.2022 | 22.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/457 | Výmena poškodeného turniketu (vstup do budovy MZ SR) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 2 307,60 € | 23.09.2022 | 22.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/460 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 22NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 528,00 € | 23.09.2022 | 22.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202211008 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 785,16 € | 22.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
202211014 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 345,20 € | 22.09.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
202211025 | upgrade modulov DALO pre SFaLP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 82 255,20 € | 22.09.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
OBJ2022/451 | predplatné tlače na rok 2022 - 4. kvartál (01.10.2022 - 31.12.2022) - Nový čas-1ks, Pravda-3ks, Zdravotníctvi a medicína-1ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 240,13 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2022/452 | Predplatné mesačníka Poradca na rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 146,78 € | 21.09.2022 | 20.10.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |