Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310595 | distribucia a uchovávanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 040,52 € | 07.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
202310596 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 22 888,98 € | 07.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
202310602 | nákup. kanc. techniky pre projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 870,00 € | 07.06.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2023/292 | zabezpečenie tlmočenia AJ/SJ v súvislosti s prijatím WHO misie na MZ SR dňa 9.6.2023 v čase od 9:00 do 10:30 (do 2 hodín) na základe cenovej ponuky ( OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 06.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/291 | Inštalácia programového vybavenia, nastavenie a parametrizácia systému v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 7 400,00 € | 06.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310535 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 742,98 € | 06.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
202340015 | zber udajov a dat | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka eparchiálna charita | 35539488 | 170,00 € | 06.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2023/286 | zabezpečenie fotografickej služby vrátane postúpenia práv na používanie predstaviteľov MZ SR ( max. 5 osôb) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 750,00 € | 05.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/287 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy s dodaním na MZ SR Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 795,90 € | 05.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/288 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy s dodaním na detašované pracovisko MZ SR na Bárdošovej 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 895,68 € | 05.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/289 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 09.06.2023 1 x letenka Brusel - Viedeň 09.06.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 05.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/290 | 1x letenka Viedeň - Paríž 12.06.2023 1x letenka Paríž - Rabat 12.06.2023 1x letenka Rabat- Madrid 16.06.2023 1x letenka Madrid - Viedeň 16.06.2023 v zmysle Rám | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 924,00 € | 05.06.2023 | 20.07.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310561 | telek. služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 548,38 € | 05.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
202310551 | školenie Systém riadenia rizík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 94,00 € | 02.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
202310518 | služby SLA pre IKT 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
202310521 | záloha plyn 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 324,91 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
202310524 | upratovacie služby 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMÁLIA SERVIS, s. r. o. | 52399648 | 3 471,58 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
202310529 | prenájom Bárdošová 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 202,35 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
202310532 | nájom Bárdosova 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 948,06 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
202310533 | mesačná prehliadka EPS 5/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 36,00 € | 01.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |