Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22401

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019P0018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 551,13 € 07.03.2019 06.05.2019 Faktúra
2019P0019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 35937874 6 245,78 € 07.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910176 Dodanie a montáž klimatizácii na 4 a 3 poschodie v budove MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CHLADKLIMA MB, s.r.o. 35881585 163 031,76 € 07.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201970001 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Orange Slovensko, a.s. 35697270 77,80 € 07.03.2019 09.05.2019 Faktúra
201910322 Nákup kanc. stoličiek Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 3 560,40 € 07.03.2019 11.05.2019 Faktúra
201910326 Realizácia výskumu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 5 000,00 € 07.03.2019 11.05.2019 Faktúra
201910254 Letenka Mikloši, Jablonická Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 368,08 € 07.03.2019 15.05.2019 Faktúra
201910145 Letenka Kúdela Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 580,05 € 06.03.2019 07.06.2019 Faktúra
201910146 Letenka Slonim Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 093,95 € 06.03.2019 07.06.2019 Faktúra
201910149 Letenka Sekelský, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 259,25 € 06.03.2019 25.02.2020 Faktúra
201910150 Letenka Mikas Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 5 790,00 € 06.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910152 Letenka Barlíková Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 543,46 € 06.03.2019 06.05.2019 Faktúra
20190017 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Cisarik František,MUDr, CSc. Cisarik 20,25 € 06.03.2019 06.05.2019 Faktúra
20190019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 00607223 114,00 € 06.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910151 Letenka Mikloši Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 665,22 € 06.03.2019 06.05.2019 Faktúra
2019K0030 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Národný ústav detských chorôb 00607231 1 024 361,86 € 06.03.2019 06.05.2019 Faktúra
2019B0053 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 69 129,12 € 06.03.2019 06.05.2019 Faktúra
201910203 Prenajom priestorov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 305,09 € 06.03.2019 25.02.2020 Faktúra
OBJ2019/123 uverejnenie 1 plošného inzerátu v denníku Hospodárske noviny Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 31333524 228,00 € 06.03.2019 06.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2019/124 uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Petit Press, a.s. 35790253 108,68 € 06.03.2019 06.05.2019 Ing. Petra Polakovičová riaditeľka OHS Objednávka