Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910956 | právne služby príprava projektu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 123,20 € | 31.08.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
201910955 | právne služby príprava projektu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 5 616,00 € | 31.08.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
201910914 | mob. telefon Samsung A6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | mobil online, s.r.o. | 44547722 | 349,98 € | 30.08.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
2019K0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 131 400,00 € | 30.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910904 | softwerova podpora Imuthes 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 30.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
201910936 | techn. podpora softveru kateg. liekov a liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.08.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
201910937 | technická podpora Nár. farm. registra paušál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.08.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
201910926 | stravovanie zamestnancov MZSR 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 471,26 € | 30.08.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
201910928 | Stravovanie KK MZ SR 8/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 21,00 € | 30.08.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/392 | nákup mobilných telefónov Samsung Galaxy A6- 2 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | mobil online, s.r.o. | 44547722 | 349,98 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910888 | vyúčtovacia fa za zdrav. noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 41,79 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
2019K0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 126 960,00 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 420 904,80 € | 28.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
2019K0108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 794 895,00 € | 28.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910889 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 475,20 € | 28.08.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
20190114 | rfefundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 33,82 € | 28.08.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/389 | štatistický sotvér | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACREA SR, s. r. o. | 46457071 | 2 677,20 € | 27.08.2019 | 25.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2019K0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 1 603 267,20 € | 27.08.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | ||||||
OBJ2019/391 | predplatné časopisu ÚAD na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská komora certifikovaných účtovníkov | 17314020 | 194,11 € | 27.08.2019 | 25.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/390 | geodetické zameranie ( vytyčovanie) kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 1 684,80 € | 27.08.2019 | 25.09.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |