Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22031
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201910944 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 809,00 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
2019B0196 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Linka detskej istoty, n.o. | 45744327 | 5 000,00 € | 10.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910945 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 750,40 € | 10.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/402 | úpravu SW a komponentov pre podpisovanie elektronických rozhodnutí na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 38 400,00 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/403 | Servis služ. vozidla MZ SR BL284 TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 288,00 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910960 | oprava kab. pohonu, šacht. dverí, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 73,80 € | 10.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
201910952 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 10.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
201910949 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 442 131,14 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
201910941 | vyprac. znaleck. posudku na odhad hodnoty pozemkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hromádka Rudolf Ing.- RH CONSULTING | 40105458 | 2 685,00 € | 09.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
OBJ2019/401 | občerstvenie na pracovné stretnutie MZ SR/ SF v termíne 9.9.2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 140,10 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/399 | tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 750,40 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/398 | oprava výťahu v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 73,80 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2019/400 | kancelárske stoličky typ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 1 898,88 € | 09.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
201910947 | inzercia PRAVDA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 708,00 € | 09.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
201910942 | geodetické práce za zameriavanie UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 1 684,80 € | 08.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
201990057 | pokuta za porušenie finanč. disciplíny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vládneho auditu | 50086821 | 137,30 € | 06.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
201910930 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 332,00 € | 06.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
201910950 | servisné činnosti 9/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 06.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
2019K0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 80 900,00 € | 05.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | ||||||
201910931 | spotreba plynu 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 826,39 € | 05.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |