Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020B0037 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 95 800,00 € | 04.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0038 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 95 600,00 € | 04.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 37 200,00 € | 04.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 17 381,00 € | 04.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 17 333,33 € | 04.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020B0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 59 377,95 € | 04.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
OBJ2020/053 | Cateringové služby na KOMISIU MZSR pre Prevenciu, ktorá sa koná dňa 11.2.2020 v zmysle projektu ITMS2014+:312041R239 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 591,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/054 | Cateringové služby na KOMISIU MZSR pre ŠDTP, ktorá sa koná dňa 13.2.2020 v zmysle projektu ITMS2014+:312041J139 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 774,40 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/055 | identifikácia závady v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 313,20 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/052 | dodávku digitálnych telefónnych aparátov Avaya M3904 - 15 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 4 545,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
20200004 | uprat. a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hvozdovičová Beáta, Ing. | Hvozdovičová | Stavebné práce, opravárenské práce | 65,76 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
202010080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 588,00 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010082 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 597,00 € | 04.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010077 | nájomné 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 974,06 € | 04.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | ||||
202010093 | poplatok ročny - Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 13 392,00 € | 04.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||
202010097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 315,34 € | 04.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
202010147 | ročný poplatok Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | -13 392,00 € | 04.02.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
202010081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 955,00 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010101 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 336,89 € | 04.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010118 | podiel nákladov prenájom priestorov Vedecký park 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 406,81 € | 04.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |