Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010070 | techn. podpora softveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010075 | stravovanie členov KK 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 41,04 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010083 | Finančný spravodaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 108,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010103 | upratovacie služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
202010155 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 185,20 € | 31.01.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | ||||
202010078 | vyúčtovanie poplatku za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 58,00 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
202010095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 230,40 € | 31.01.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
202010071 | vodné stočné 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,55 € | 31.01.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
202010146 | právne poradenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 374,40 € | 31.01.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
202010131 | stravovanie zamestnancov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 107,03 € | 31.01.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
202010154 | úprava drog. inf. portalu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 18 000,00 € | 31.01.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
202010076 | stravovanie členov AK 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 36,48 € | 31.01.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
2020B0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 30.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
202090011 | úhrada pohľadávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vládneho auditu | 50086821 | 205,81 € | 30.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010051 | hygienicky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 683,88 € | 30.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010056 | letenky Nebeský L. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 330,00 € | 30.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
202010069 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 226,00 € | 30.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/045 | dodávka kancelárskeho papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 170,60 € | 30.01.2020 | 28.02.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202090013 | poistne ZPC 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16,60 € | 30.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
202010050 | geodetické práce - DC Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Ján Barát, Geodetická odborná kancelária | 22679103 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 880,00 € | 30.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |