Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22003
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2020/076 | servis automatickej závory - vjazd na parkovisko MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 78,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/069 | kancelárske potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z20199035_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 913,84 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/070 | vyhotovenie znaleckého posudku vyhodnotenia rizík pre prípadné zachovanie resp. odstránenie základových dosiek pod objektami SO 06 SO 02 FNsP Rázsochy k projektu : Nemocnica Rázsochy- búracie práce. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 23 880,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/071 | vypracovanie projektovej dokumentácie k objektu SO 18 Úprava brehu potoka Lužianka k projektu Detenčný ústav Hronovce na základe verejného obstarávania podľa § 117 ZsNH zákona č.343/2015 Z.z. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JEGON, s.r.o. | 36200336 | 54 000,00 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/074 | objednávka na tonery na základe Rámcovej dohody Z20195792_Z | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 13 353,60 € | 12.02.2020 | 12.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010143 | letenka Ivanov Gaston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 588,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
202010150 | LETENKY Vitariusová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 205,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
202010152 | letenky Senderákova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 273,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
2020K0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 634 400,00 € | 11.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
202010126 | deratizácia okolia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ronas s.r.o. | 52217621 | Stavebné práce, opravárenské práce | 209,00 € | 11.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
202010151 | letenky Zajícová, Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 655,00 € | 11.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
202010168 | čistenie odp. potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 72,00 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/065 | sťahovacie služby na základe VO § 117 v súvislosti s výmenou kobercov v budove MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 12 876,00 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
2020K0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 241 440,00 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
2020P0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 714,17 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/066 | Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/064 | výmenu dátového kábla pre komunikáciu videovrátnika ( rampa- recepcia) na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 283,64 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2020/067 | mandátny kvalifikovaný certifikát na 1 rok a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky č. 002_20200108 pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 10.02.2020 | 10.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202010137 | počít. služby Biohub 1,2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 700,00 € | 10.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
OBJ2020/063 | prenájom mobilných WC na rok 2020 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 1 296,00 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka |