Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202010331 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,09 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
202010332 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 453,93 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
202070003 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,90 € | 01.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
202010366 | telek. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 322,44 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
2020K0061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 154 780,00 € | 01.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
202010306 | zabezp. prevádzky EMA, EVO DB, serve | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 3 360,00 € | 01.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
202010436 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 566 060,83 € | 01.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
202010790 | Údržba a rozvoj aplikačného programového vybavenia Asseco pre MZ 3/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.04.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
202010286 | čistiace a uprat. služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 966,00 € | 31.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
202010301 | strážne služby 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
202010315 | techn. podpora softveru pre kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
202010316 | Servis softvéru 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
202010321 | inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 31.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
202010337 | právne poradenstvo spor Savoinvesta Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 18 720,00 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
202040004 | zaslanie výkazu klientov a programov resocializácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
202010329 | podiel nákladov 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 426,18 € | 31.03.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
202010317 | zrážková voda 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,30 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
202010328 | zimná údržba 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 180,00 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
202010342 | inform. systemy ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.03.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
202010349 | serv. činnosti 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 31.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra |