Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120436 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120435 | dodávka vakcín FN TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120433 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120432 | dodávka vakcín UNBA Antolska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120431 | dodávka vakcín UNBA Derera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120430 | dodávka vakcín LNsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120429 | dodávka vakcín FNsP Zilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120428 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120427 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120426 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120425 | dodávka vakcín UVN Ruzomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120424 | dodávka vakcín AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120441 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120434 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110358 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 387,72 € | 20.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/182 | Nákup technického zariadenia - tlačiareň HP LaserJet Pro M28w v počte ks 1 pre potreby SZ/OZS na základe schválených a priradených finančných prostriedkov od WHO v zmysle cenového prieskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 125,00 € | 19.04.2021 | 18.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/185 | LED stolná lampa SOLIGHT WO37-B (čierna) v počte ks 30 pre potreby zamestnancov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 1 050,00 € | 19.04.2021 | 18.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/183 | výmena tyče stabilizátora a nastavenie geometrie služobného vozidla MZ SR BA109TF č.z. OB041333 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 374,76 € | 19.04.2021 | 18.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/180 | kontrola nápravy riadenia a podvozkových častí, nastavenie geometrie prednej a zadnej nápravy, pre služobné vozidlo BL127SZ č.z. OB041238 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,00 € | 19.04.2021 | 18.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/181 | pravidelná servisná prehliadka služobného vozidla MZ SR BA109TF č.z. OB041298 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 449,22 € | 19.04.2021 | 18.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |