Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191777 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 24 487,66 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191773 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 21 736,16 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191773 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 21 736,16 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191771 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 25 215,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191771 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 25 215,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191769 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 26 155,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191769 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 26 155,55 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191763 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ORTHO-VLKO, s. r. o. | 36436992 | 24 235,86 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191714 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Rožnava | 00416240 | 26 273,50 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191714 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Rožnava | 00416240 | 26 273,50 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191704 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 29 065,26 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191704 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 29 065,26 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191703 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 28 672,76 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191703 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MIRAMED s.r.o. | 36640271 | 28 672,76 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110337 | office 365 licencie + projekt BI Pro | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110325 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 907,30 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120356 | dodávka vakcín UN BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120353 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120352 | dodávka vakcín Nem. Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120351 | dodávka vakcín Liptovnská nemocnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 12.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |