Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120456 | dodávka vakcín Horn.NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120455 | dodávka vakcín Nem. TN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 70 200,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110380 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 364,18 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120454 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120453 | dodávka vakcín Nem. Humené | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120452 | dodávka vakcín Nem. Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 56 160,00 € | 27.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/197 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 536,64 € | 26.04.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/198 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 364,18 € | 26.04.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/199 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 951,60 € | 26.04.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110379 | mob. telefon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 113,73 € | 26.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110429 | transporty pacientov s COVID 19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. | 00697516 | 65 905,50 € | 26.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120334 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 21 480,00 € | 25.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/195 | Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2021 ( 21 ks pre OKPSaMD) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 23.04.2021 | 22.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/194 | Nákup mobilného telefónu Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB čierny (1ks) + kryt na mobil (1ks) pre potreby pána ministra – V. Lengvarský | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 113,73 € | 23.04.2021 | 22.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/196 | Kávovar PHILIPS EP1224/00 (3ks) pre potreby zamestnancov MZ SR: SEPP- ORPIP/ SZ- OŠKP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 897,00 € | 23.04.2021 | 22.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202191885 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 27 745,55 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110373 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 897,00 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110373 | Automaticke espresso Philips | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 897,00 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202191885 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 27 745,55 € | 23.04.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/192 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z na MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 040,40 € | 22.04.2021 | 21.05.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |