Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120574 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 84 792,60 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/254 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 20.05.2021 | 18.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/255 | Vykonanie záťažových testov pre Vakcinačné portályna základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Plaut Slovensko, s.r.o. | 35785284 | 5 868,00 € | 20.05.2021 | 18.06.2021 | Objednávka | |||||
202192552 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou | 00416282 | 6 956,16 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110486 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13 637,54 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110485 | vyúčtovanie predplatného časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 517,30 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192627 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 14 944,40 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110493 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 104,40 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120569 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 269 304,30 € | 20.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
OBJ2021/252 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku SME (výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov- zástupcov štátu štatutárneho orgánu ( predstavenstva) spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/251 | pravidelná servisná prehliadka pre služobné vozidlo BL230LB č.z. OB041855 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 44,63 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/253 | uverejnenie 1 riadkového inzerátu v rámčeku v denníku Hospodárske noviny (výberové konanie na obsadenie funkcií dvoch členov- zástupcov štátu štatutárneho orgánu ( predstavenstva) spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 19.05.2021 | 17.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202192516 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 18 970,56 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192515 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 24 202,56 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192514 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEDIATER BE, s.r.o. | 36537462 | 17 855,70 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202140007 | PORADENSKé A RKL. SLUžBY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatiana Hičárová, s.r.o. | 47611804 | 4 990,00 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110482 | operatívny servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 37,80 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110478 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 302,02 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110496 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 16,99 € | 19.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120449 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 51 552,00 € | 19.05.2021 | 23.06.2022 | Faktúra |