Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21954
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202192405 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Solutions, s.r.o. | 44889330 | 16 455,24 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192404 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Solutions, s.r.o. | 44889330 | 19 125,84 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192402 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Solutions, s.r.o. | 44889330 | 21 163,84 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192426 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zagyn s.r.o. | 45457522 | 22 534,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192417 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 16 441,24 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192416 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Consulting, s.r.o. | 44000596 | 15 977,24 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192406 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Health Solutions, s.r.o. | 44889330 | 19 099,24 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192392 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANELI, s.r.o. | 44036884 | 27 850,32 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192390 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 17 652,78 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192384 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 19 835,70 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192383 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 21 818,80 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192347 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMED s.r.o. | 36571571 | 30 543,98 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192346 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMED s.r.o. | 36571571 | 20 879,98 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192345 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMED s.r.o. | 36571571 | 20 647,64 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192273 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník | 00416266 | 15 840,88 € | 04.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192002 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIKOMT, s.r.o. | 48033511 | 21 622,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/206 | výmena, vyváženie a sezónne uskladnenie pneumatík služ.vozidlo BL-815 IC- č.z. OB041610 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 61,78 € | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202110920 | vyúčtovanie notebook s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 125,00 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192096 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXIMA Care, s. r. o. | 44568312 | 20 416,80 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202192084 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | 23 215,70 € | 03.05.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |