Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202120893 | dodávka vakcín Svet zdravia Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120892 | dodávka vakcín AGEL Košice-Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120891 | dodávka vakcín NsP LM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120890 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120889 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120888 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120887 | dodávka vakcín Nemocnica Poprad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120886 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120885 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 489 645,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120883 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 272 025,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120882 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120881 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120884 | dodávka vakcín MEDIX spol. s r.o. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 03.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110759 | nákup štatistického softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amplio s.r.o. | 47852585 | 161 760,00 € | 03.08.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
OBJ2021/372 | oprava služobného vozidla Mercedes S, BA-350TR č.z. OB042971 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 185,66 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/371 | dodanie 1000ks osvedčení - APOSTILLE podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 168,00 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2021/373 | Stravné lístky 389 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 773,66 € | 03.08.2021 | 01.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202111208 | nákup vysiel. času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 8 352,00 € | 03.08.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
202110774 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 452,64 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110770 | dodávka pitnej vody MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 02.08.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |