Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22147
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202193593 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 16 973,98 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193592 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 779,64 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193590 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 651,64 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193589 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 14 248,18 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193587 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 18 651,64 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193585 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 14 248,18 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202110687 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 31 527,76 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202193500 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS - SALUBRITA | 33254346 | 13 893,06 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120819 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120818 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120817 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120816 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120815 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120814 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120813 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120812 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120811 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120810 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 272 025,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120809 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
202120808 | dodávka vakcín MEDIX spol. s r.o. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 13.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |