Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22118

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202210249 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 663,20 € 08.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210221 služby SLA pre IKT 2/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 811,20 € 08.03.2022 26.04.2022 Faktúra
202220175 dodávka vakcín NsP Prievidza Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 08.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220176 dodávka vakcín Nemocnica Poprad Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 08.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220177 dodávka vakcín UN BA Kramáre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 08.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220178 dodávka vakcín IMUNA PHARM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 1 140 750,00 € 08.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220179 dodávka vakcín FN Nitra Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 1 140 750,00 € 08.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220180 dodávka vakcín Onkool. ústav sv. Alžbety Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 114 075,00 € 08.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220181 dodávka vakcín FNsP NZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 228 150,00 € 08.03.2022 02.06.2022 Faktúra
202220182 dodávka vakcín NsP Brezno Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 456 300,00 € 08.03.2022 02.06.2022 Faktúra
OBJ2022/102 tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 4 663,20 € 07.03.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202210231 Hosp. noviny inzercia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Mafra Slovakia, a.s. 51904446 273,60 € 07.03.2022 19.04.2022 Faktúra
202210238 nájom garáže UNBA 3/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 383,79 € 07.03.2022 19.04.2022 Faktúra
202210237 revízia kotolne VTZ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 RTA, s.r.o. 36263273 474,79 € 07.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210246 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 45,60 € 07.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210247 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 462,00 € 07.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210248 Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EURO MEDIA Košice, s.r.o. 31608426 2 284,80 € 07.03.2022 21.04.2022 Faktúra
202210229 Výmena okien a dverí MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Williman, s. r. o. 46018816 52 796,40 € 07.03.2022 26.04.2022 Faktúra
202210230 Výmenaint. dverí MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Williman, s. r. o. 46018816 152 733,00 € 07.03.2022 26.04.2022 Faktúra
202220211 nakup lieku LAGEVRIO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Merck Sharp & Dohme B.V. NL001019612B01 6 100 000,00 € 07.03.2022 08.06.2022 Faktúra