Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22108

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211308 upratovacie služby 11/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MO Group, s. r. o. 43788238 5 130,00 € 02.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211324 servis služ. vozidla - Bt 070 ET Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 92,66 € 02.12.2022 19.01.2023 Faktúra
202211334 ročná odb. skúška a prehliadky EZS 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 786,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
202211335 ročná odb. skúška a prehliadky EPS 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Robert Pecov 45284415 30,00 € 02.12.2022 14.01.2023 Faktúra
OBJ2022/602 výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Wolkswagen Caravelle BT070ET ČZ OB051180 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 92,66 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/606 1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 09.12.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Faveo, s.r.o. 36249254 874,00 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/605 1 x letenka Viedeň - Brusel 07.12.2022 1 x letenka Brusel - Viedeň 07.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 685,00 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/604 1 x letenka Viedeň - Ženeva 05.12.2022 1 x letenka Ženeva - Viedeň 07.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 915,00 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/603 2 x letenka Viedeň - Brusel 05.12.2022 2 x letenka Brusel - Viedeň 05.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 380,00 € 01.12.2022 30.12.2022 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211295 podnajom Bardošova 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 29 386,68 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211301 záloha 12/2022 elektrina Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 15 524,15 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211302 záloha plyn 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 020,66 € 01.12.2022 11.01.2023 Faktúra
202211309 leteneka Vlčanova Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 974,00 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211312 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 545,22 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211313 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 464,06 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211314 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 321,51 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211315 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,20 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211316 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 561,37 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211317 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra
202211318 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 01.12.2022 12.01.2023 Faktúra