Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 22103

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202211449 vyúčt. Elektrina Hronovce 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 794,14 € 31.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211452 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,50 € 31.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211454 telek. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 252,00 € 31.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211459 strážne služby 12/2022 Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 9 633,02 € 31.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211461 vyúčtovanie PLYN 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 830,19 € 31.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211465 strážne služby 12/2022 Bárdošová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 PEMA team, s.r.o. 36247774 7 901,28 € 31.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211466 strážne služby Malacky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EAGLE SECURITY, a.s. 35800259 9 374,40 € 31.12.2022 22.02.2023 Faktúra
202211446 stravovanie zamestnancova 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Delikanti s.r.o. 46884033 9 926,64 € 31.12.2022 23.02.2023 Faktúra
202211460 Zimná údržba 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. 35968257 2 060,16 € 31.12.2022 24.02.2023 Faktúra
202211488 výmena baterie v trezore Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROSAFE s.r.o. 35828382 85,17 € 31.12.2022 24.02.2023 Faktúra
202310020 dodávka pitnej vody Limbová Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 446,22 € 31.12.2022 24.02.2023 Faktúra
202310044 správa a dohľad nad call. system 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BUBBLE, s.r.o. 36338541 1 908,00 € 31.12.2022 28.02.2023 Faktúra
202211490 za vedenie účtu cenných papierov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 37 996,94 € 31.12.2022 01.03.2023 Faktúra
202211475 stočne vodné 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 21,02 € 31.12.2022 08.03.2023 Faktúra
202211473 dodávka pitnej vody Limbová oprava ceny dobropis Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 -7,01 € 31.12.2022 08.04.2023 Faktúra
202111478 oprava vozidla Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 742,31 € 30.12.2022 12.02.2022 Faktúra
OBJ2022/642 výmena batérie a kontrola systému trezora v priestoroch OKM Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 EUROSAFE s.r.o. 35828382 85,17 € 30.12.2022 09.03.2023 PhDr. Patrícia Švantner, MPH riaditeľka OHS Objednávka
202211455 Zabezpečenie IT podpory 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 600,00 € 30.12.2022 21.02.2023 Faktúra
202211458 Zabezpečenie prevádzky softvéru 12/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CCN s.r.o. 35972416 3 600,00 € 30.12.2022 21.02.2023 Faktúra
202211467 právne služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Kováčová Jarmila JUDr. 31762131 105,26 € 30.12.2022 22.02.2023 Faktúra