Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22103
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202310261 | kanc. nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 546,00 € | 15.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
202310267 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 575,60 € | 15.03.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
202310265 | registr. poplatok ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 3 600,00 € | 15.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
202310282 | služby v rámci podujatia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 5 000,00 € | 15.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
202310355 | špecial. poradenstvo - expert č.2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 85 747,20 € | 15.03.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
202310356 | špecial. poradenstvo - expert č.2,č.4 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | stengl a.s. | 35873426 | 147 792,00 € | 15.03.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2023/144 | 1x Mandátny certifikát registračnej autority na základe cenovej ponuky pre MZ SR ( 1x ŠT1- Palkovič ) v zmysle Zmluvy o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 326/2018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 216,00 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310250 | údržba Asseco SPIN 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 14.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
202310260 | podiel nakladov 2/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 572,91 € | 14.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
202310342 | licencie Office 365 12 mes. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 5 400,00 € | 14.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
202310359 | porad. služby v oblasti auditu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centire s. r. o. | 36866857 | 212 868,00 € | 14.03.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
202310463 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 732,00 € | 14.03.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
OBJ2023/142 | hlavičkový papier a tabuľka vedúci zamestnanec - ŠT1 Palkovič podľa rozpisu v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 225,60 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/141 | vstupenky na konferenciu ITAPA HEALTH&CARE 2023 pre SDI (14 účastníkov) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 4 200,00 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
OBJ2023/143 | zabezpečenie školenia ITIL 4 Foundation pre 7 účastníkov MZ SR/SDI na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s. | 46256831 | 7 686,00 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
202310257 | nákup pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 4 515,20 € | 13.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
202310243 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 672,14 € | 13.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
202310252 | servis služ. vozidla BL 070 ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 454,84 € | 13.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
202310253 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 748,21 € | 13.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra | |||||
202310255 | rozšírenie systému pre POO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 19 047,94 € | 13.03.2023 | 22.04.2023 | Faktúra |